звонок бесплатный

+7 (800) 350-52-62

+7 (495) 104-64-42

Email: seminar@sapfir.info

Напишите нам

Напишите нам

Поля со*обязательного заполнения

*

09-10 июля, Москва

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИРМЫ, СХЕМЫ ДРОБЛЕНИЯ БИЗНЕСА. АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫПЛАТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОЙ МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ И НАЛОГОВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

09.07.2019г. - 10.07.2019г.

Москва

15 часов

09-10 июля, Москва

ОПТИМИЗАЦИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ФИРМЫ, СХЕМЫ ДРОБЛЕНИЯ БИЗНЕСА. АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДИКИ УМЕНЬШЕНИЯ ВЫПЛАТ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ. РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОЙ МИНИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ И НАЛОГОВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

Стоимость: 23 900 - 12 900 руб

Записаться

ПРОГРАММА

Скачать программу

.doc.pdf

 

Место проведения: г. Москва, Измайловское шоссе д. 71, корп. 2Б, отель «Бета».

 

Спикеры: Джаарбеков Станислав Маратович – эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор), председатель экспертного совета ИРСОТ, руководитель интернет-проекта Taxslov. Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.). Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», которая включена в электронную Ленинскую библиотеку.

Шестакова Екатерина Владимировна – к.ю.н., докторант РАНХиГС, степень PhD Великобритании, Kandidat prav Чешская Республика, автор более 40 книг и 400 публикаций, эксперт правовых систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Право.ру, Casebook. Опыт 12 лет преподавательской работы в государственных университетах и бизнес-школах.

 

 

Семинар ориентирован на экономически активных налогоплательщиков, которые в целях повышения эффективности своего бизнеса готовы рассматривать любые не противоречащие закону пути, ведущие к повышению прибыли.

Задача семинара состоит в описании целесообразных действий налогоплательщика и предостережении от нецелесообразных. Особое внимание уделено анализу налогового законодательства, нормативных и разъясняющих документов министерств и ведомств, регулирующих налоговую сферу, а также судебной практики. Подробно рассматриваются и исследуются проверенные на реальном деловом опыте легальные и «теневые» способы снижения уровня налоговых выплат. Рекомендации по обеспечению личной налоговой безопасности и безопасности деятельности юридических лиц.

 

Цель семинара:

  • избежать налоговых рисков и одновременно использовать законные схемы налогового планирования.

Задачи семинара:

  • использовать налоговые льготы;
  • правильно составить учётную политику;
  • использовать договоры для оптимизации налогообложения;
  • избежать рисков;
  • исправить ошибки в налоговом учете.

Семинар по налоговой оптимизации позволяет:

  • снизить налоговые риски;
  • использовать законные методы налоговой оптимизации;
  • защитить существующие схемы налогообложения;
  • правильно составить договоры, учётную политику для того, чтобы избежать рисков проверок или благополучно пройти налоговую проверку.

 

 

Тематика:

09 июля 2019 г. Тема «Схема дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН) в понимании налоговиков и судов». 

Спикер: Джаарбеков Станислав Маратович – эксперт по налогообложению, практикующий с 1990 года (налоговый консультант, юрист, аудитор), председатель экспертного совета ИРСОТ, руководитель интернет-проекта Taxslov. Руководил проектами, связанными с налоговым консалтингом на средних и крупных предприятиях (Торгово-промышленная плата России, Московский Метрополитен, САБ Миллер (Эфес), телеканал СТС, Телеканал ТНТ, Хелмос, Фильтр и т.п.). Автор более 100 статей и более 10 книг по налогообложению, в том числе «Методы и схемы оптимизации налогообложения», которая включена в электронную Ленинскую библиотеку.

10 июля 2019 г. Тема «Налоговая оптимизация фирмы. Законные схемы и налоговые риски».

Спикер: Шестакова Екатерина Владимировна – к.ю.н., докторант РАНХиГС, степень PhD Великобритании, Kandidat prav Чешская Республика, автор более 40 книг и 400 публикаций, эксперт правовых систем Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, Право.ру, Casebook. Опыт 12 лет преподавательской работы в государственных университетах и бизнес-школах.

 

 

ПРОГРАММА:

09 июля 2019 г. (вторник)

Схема дробления бизнеса (УСН, ЕНВД, ПСН) в понимании налоговиков и судов. 

10.00-17.00

Взаимозависимые лица.

    • Какие лица признаются взаимозависимыми: Взаимозависимость по закону (п. 2 ст. 105.1. НК); Добровольная взаимозависимость. Взаимозависимость по суду (примеры из судебной практики).
    • Как налоговики выявляют взаимозависимые лица.
    • Сложные вопросы определения взаимозависимости лиц.
    • Следует ли опасаться взаимозависимости группы компаний?
    • Как взаимозависимость влияет на налогообложение?
    • О праве налоговиков на контроль цен по неконтролируемым сделкам (обзор судебной практики).

Особенности специальных налоговых режимов.

    • Преимущества применения УСН. Использование УСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование УСН для оптимизации страховых взносов.
    • Преимущества применения ЕНВД. Использование ЕНВД для оптимизации НДС и налога на прибыль.
    • Преимущества применения ПСН. Использование ПСН для оптимизации НДС и налога на прибыль. Использование ПСН для оптимизации страховых взносов.
    • Преимущества налогообложения ИП, использующих специальные налоговые режимы. Страховые взносы ИП. 

Схема дробления бизнеса.

    • Встраивание «спецрежимников» в группу взаимозависимых лиц. Исполнитель. Агент. Арендодатель. Управляющий.
    • Как избежать квалификации взаимоотношений, как схемы дробления бизнеса.
    • Схема дробления бизнеса — как её трактуют налоговики и судебная практика. В каких случаях налоговая выгода признается необоснованной.
    • Способы снижения налоговых рисков — реальность деятельности и деловая цель.
    • Обзор судебной практики по схемам дробления бизнеса. Анализ выигранных налогоплательщиками дел. Анализ проигранных налогоплательщиками дел.

 

10 июля 2019 г. (среда)

Налоговая оптимизация фирмы. Законные схемы и налоговые риски.

10.00-17.00

Законность «налоговых схем» и налоговые риски.

    • Источники налоговых рисков. Неопределённость налогового законодательства как источник налоговых рисков. Рекомендации.
    • Нарушение фискальных ожиданий государства как источник налоговых рисков. Рекомендации. Правила осмотра пострадавшего.
    • Способы противодействия государства нарушениям фискального интереса.

Схемы снижения налоговой нагрузки по НДС. Мнимые и реальные эффекты.

    • Схемы устранения НДС с авансов (Займы + зачёт, финансирование через третьих лиц, использование агентских отношений).
    • Конструкции с возмещением затрат. Гражданско-правовая интерпретация и налоговые риски.
    • Вексельные расчёты. Изменение размера налоговой базы с помощью вексельных расчётов.
    • Продажа капитала вместо продажи актива.
    • «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов.
    • Схемы, о которых предупреждает ФНС (комментарии к разъяснениям ФНС и МФ).
    • Иные конструкции (использование реорганизационных процедур, «передача» права на вычет налога правопреемнику и пр.).

Изменение налоговой нагрузки по налогу на прибыль.

    • Использование аутсорсинговых технологий (возвратная аренда основных средств, переработка давальческого сырья, вывод торговых операций на агента и др.).
    • Использование реорганизационных процедур присоединения и выделения. Типичные заблуждения.
    • Безналоговое прекращение кредиторской задолженности. Возможности принятия к расходам убытков от списания безнадёжных долгов.
    • Некоторые операции с капиталом и иными собственными источниками. Выплаты акционерам («налоговые» эффекты и риски).
    • Агентирование (передача денег «для бизнеса»). Риски переквалификации.
    • Использование операций перемены лиц в обязательствах.
    • Перемещение прибыли в льготную зону за счёт манипулирования ценами. Основания для претензий к ценам ля целей налогообложения.
    • Схемы налогового планирования с использованием международного элемента, о которых предупреждает ОЭСР (комментарии). Политические тренды в международном налоговом планировании (оценка перспектив).

Экономия на страховых платежах. Популярные идеи и новые «изобретения». Риски переквалификации и иные осложнения.

    • Общие соображения относительно облагаемой базы, потребности государства в соответствующих поступлениях (оценка «трендов»).
    • Технологии аутсорсинга в «зарплатных» платежах.
    • Аутсорсинг с элементами дивидендов.
    • Агентирование с элементами дивидендных выплат. Аналогичные конструкции.
    • Договорные «компенсации» и конструкции «оплата за физическое лицо».
    • Конструкции «договор в пользу физического лица».
    • Выплаты за счёт чистой прибыли по основаниям, не образующим объекта обложения.
    • Приобретение благ «на баланс фирмы».

«Агрессивные» приёмы, применяемые для решения других задач. Опасность для налогоплательщиков.

    • «Фиктивный» и «непрозрачный» элемент в хозяйственной деятельности налогоплательщиков. «Серые спутники», «прокладки», «однодневки», несуществующие хозяйственные операции и др. Почему это не прекращается много лет.
    • Уголовно-правовые риски у руководителя, возникающие при использовании фиктивного элемента. Условия возбуждения уголовных дел.
    • Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Как "проверить" контрагента.
    • Вывод ликвидного имущества и денег. Схемы замещения ликвидных активов.
    • Вывод денег с помощью вексельного расчёта.
    • Вывод ликвидного имущества с помощью реорганизационных процедур.
    • Налоговое банкротство и «брошенные фирмы» - как способ не платить налоги.
    • Ответственность учредителей и руководителей предприятия. Ретроспективное оспаривание сделок конкурсным управляющим.
    • Принудительное обесценивание капитала дочерних компаний.
    • Вывод капиталов в другую страну.
    • Технологии «обналичивания» денег. Неучтённые продажи имущества. Деньги под отчет.
    • Банковские карточки, векселя, проценты и прочее.
    • Схемы «кругового» и «перекрёстного» движения капитала: «встречное» и «кольцевое» взаимное участие в капитале.

 


Варианты участия:

Стоимость участия 1 день 12 900 руб./чел. От 2-х человек – 9 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 1 день, обед, методические разработки, именной сертификат участника.

Стоимость участия 2 дня23 900 руб./чел. От 2-х человек – 19 900 руб./чел.
НДС не взимается. В стоимость входит: участие одного представителя в семинаре 2 дня, обеды, методические разработки, именной сертификат участника.
 

 

При оплате до 21 июня Скидка – 5%

Акция! Обучение каждого 4-го слушателя от одной организации – Бесплатно!